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(최신판) 내부회계관리제도 구축 및 운영 매뉴얼

(최신판) 내부회계관리제도 구축 및 운영 매뉴얼 (4회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
김형남, 저 김덕래, 저 정병익, 저 박종은, 저 석명기, 감수
서명 / 저자사항
(최신판) 내부회계관리제도 구축 및 운영 매뉴얼 / 김형남 [외]공저
발행사항
서울 :   삼일인포마인,   2019  
형태사항
445 p. : 도표 ; 27 cm
ISBN
9788959427741
일반주기
공저자: 김덕래, 정병익, 박종은  
감수: 석명기  
부록: 1. 상장회사 내부회계관리규정 표준예시, 2. A framework for evaluating control exceptions and deficiencies, 3. 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계 외  
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소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제3자료실(4층)/ 청구기호 658.1511 2019 등록번호 111814927 (4회 대출) 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M

컨텐츠정보

책소개

내부회계관리제도의 개념체계와 모범규준 등에 산재되어 있거나 어려운 개념을 일목요연하게 정리하였다. 각 기업들과 외부감사인이 회계감사와 내부회계관리제도를 쉽게 적용할 수 있다. 법률, 시행령 등 지침을 상세하게 설명하고 실제 적용 사례를 최대한 친절하게 담으려고 노력했으며 COSO 보고서 등 해외 자료를 적극 활용하였다.

내부회계관리제도 구축 및 운영을 위한 훌륭한 실무지침서

[특장점]

내부회계관리제도의 개념체계와 모범규준 등에 산재되어 있거나 어려운 개념을 일목요연하게 정리
각 기업들과 외부감사인이 회계감사와 내부회계관리제도를 쉽게 적용할 수 있음
법률, 시행령 등 지침을 상세하게 설명하고 실제 적용 사례를 최대한 친절하게 담으려고 노력했으며 COSO 보고서 등 해외 자료를 적극 활용


정보제공 : Aladin

저자소개

정병익(지은이)

솔브릿지국제경영대학 교수, 네모파트너즈 디자인사이트 대표. 서울대학교 경영학과, 인시아드 MBA 졸업 후 IE 경영대학원 박사 과정을 밟고 있다. 주 연구 분야는 디자인 씽킹, 문제 해결 역량, 경영 혁신, 전략 기획, 소셜 이노베이션, 린 스타트업, 사회적기업 등이다. 보스턴컨설팅그룹(BCG), LG전자, 삼정KPMG 등에서 TMT(테크놀로지·미디어·텔레콤), 금융, 전자, 산업재 등 여러 프로젝트를 진행했으며, 이를 바탕으로 기업과 정부 기관, 대학에서 강연 및 컨설팅을 하고 있다. 네모파트너즈 디자인사이트는 교원 창업으로 설립한 디자인 씽킹 전문 컨설팅 회사로 디자인 씽킹 컨설팅, 워크숍, 강연 등을 제공하는 동시에 디자인 씽킹으로 위키드 프라블럼을 직접 해결하는 소셜 벤처 서비스를 구현 중이다. 현재는 성향 맞춤 진로/진학 콘텐츠 플랫폼 ‘직진톡’과 성향 기반 과외 매칭 플랫폼 ‘쓰앵님’을 서비스 중이다.

김형남(지은이)

● 한서회계법인의 파트너이며 한국공인회계사이자 공인부정조사사(CFE), 공인정보시스템감사사(CISA)이다. ● 연세대학교 경제학 석사이며 홍익대학교에서 경제학을 전공하였다. ● Deloitte 안진회계법인에서 기업구조조정 프로젝트를 경험한 후, 삼정KPMG의 금융사업본부에서 내부회계관리제도 구축 및 평가, 은행내부통제 진단, M&A, 국제회계기준 도입 등 다양한 금융회사에 대한 컨설팅과 회계감사를 담당하였다. ● 특히, 국내에 내부회계관리제도 도입 당시 내부감사 및 내부통제 전문 컨설팅 그룹인 Protiviti에서 전문적인 지식을 습득하고 다양한 프로젝트 경험을 쌓았다. ● 현재는 다양한 금융회사, 부동산자산운용회사, 기업체, 금융감독원 등 정부기관 등에서 강연과 공인회계사 전문 컨설팅을 제공하고 있다.

김덕래(지은이)

● KT&G의 아태 CIC 경영지원실장으로 한국공인회계사이며 보험계리사이다. ● 연세대학교 경제학 석사이며 경성대 경영회계학과를 졸업하였다. ● 전 다이와증권의 상근감사로서 내부통제 관련 업무를 깊이 있게 검토 및 평가를 수행하였으며, 삼정KPMG, EY한영회계법인 등에서 다수 금융기관의 외부감사 및 컨설팅 업무를 수행하였다.

박종은(지은이)

전 삼정KPMG 소속의 공인회계사 및 세무사이며, 현재는 스타트업의 대표로 근무하고 있다. 고려대학교에서 경영학을 전공하였고 경제학 석사를 취득하였다. 다수 금융기관의 외부감사 및 컨설팅 업무를 수행하였고, 상장사 및 비상장사 내부통제제도 구축 프로젝트 업무를 다수 수행하였다.

정보제공 : Aladin

목차

01 들어가며
1.1 내부회계관리제도의 변화의 개요
1.2 회계 투명성 강화를 위한 3단계 장치
1.3 내부회계관리제도 실효성 제고를 위한 3대 방안
1.4 국내 기업들의 이해와 대비 수준

02 내부회계관리제도 개요
2.1 본 서적의 목적 및 한계
2.2 내부회계관리제도 관련 법률
2.3 내부회계관리제도 구성체계
2.4 COSO 보고서
2.4.1 COSO 프레임워크(COSO Framework)
2.5 내부회계관리제도의 책임
2.6 내부회계관리제도 구축 흐름

03 Scoping(대상범위 선정)
3.1 Scoping의 목적
3.2 Scoping의 시기
3.3 Scoping의 수행 주체
3.4 Scoping의 방법론

04 전사수준통제(Entity-level Control)
4.1 개요
4.2 전사수준 통제활동의 속성구분
4.3 전사수준통제에 의존하기
4.4 내부통제 구성요소(COSO components)
4.5 전사수준통제 구축 흐름
4.6 전사수준 통제평가서(ELCA, Entity Level Control Assessment)
4.7 전사수준통제의 평가

05 업무수준통제(Process-level Control)
5.1 개요
5.2 통제범주(Control Category)
5.3 통제절차의 문서화
5.4 업무수준통제 구축 흐름

06 유효성 평가 및 개선사항
6.1 평가수행자
6.2 평가시기
6.3 설계 및 운영 효과성 평가
6.4 미비점
6.5 예외사항 및 미비점 평가절차
6.6 미비점 분류의 구체적 적용

07 보고(Reporting)
7.1 내부회계관리자의 운영실태보고서
7.2 감사(감사위원회)의 평가보고서
7.3 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서

부록 1. 상장회사 내부회계관리규정 표준예시
부록 2. A Framework for Evaluating Control Exceptions and Deficiencies
부록 A. 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계
부록 B. 내부회계관리제도 설계 및 운영 적용기법
부록 C. 내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준
부록 D. 내부회계관리제도 평가 및 보고 적용기법

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